Региональные проекты Ленинградской области

Содержание

Слайд 2

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

Задача:

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

Уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

205,2 млн руб.

249,2 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

454,5 млн руб.

7

Демография

Спорт – норма жизни

Достижение на 01.10.2019г.: 89,3 (101,4%)

Достижение на 01.10.2019г.: 74,1 (92,4%)

Достижение на 01.10.2019г.: 9,3 (84%)

Достижение на 01.10.2019г.: 41,5 (98,1%)

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 289,3 млн руб.
Кассовое исполнение – 56,3%

Слайд 3

Демография: Старшее поколение Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67

Демография: Старшее поколение

Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

Целевые

показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста (усл. ед)

Результат

Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (%)

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%)

Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (чел)

66,3 млн руб.

1,0 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

67,3 млн руб.

8

Демография

Достижение на 01.10.2019г.: 13,8

Достижение на 01.10.2019г.: 20,9

Достижение на 01.10.2019г.: 48,9

Достижение на 01.10.2019г.: 150

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 61,4 млн. руб.
Кассовое исполнение – 87,7%

Слайд 4

Укрепление общественного здоровья Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу

Укрепление общественного здоровья

Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)

Результат

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ и мотивированию граждан к ведению ЗОЖ посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)

0 млн руб.

0 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

0 млн руб.

9

Демография

Достижение на 01.10.2019г.: 736,8 (прогноз)

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

Достижение на 01.07.2019г.: 247,8

Слайд 5

Финансовая поддержка семей при рождении детей Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости

в Ленинградской области до 1,296 в 2024 году

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Суммарный коэффициент рождаемости

Результат

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей

Суммарный коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

Суммарный коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

0,7 млрд руб.

1,0 млрд руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1,7 млрд руб.

10

Демография

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

На 29.10.2019г.:
Кассовое исполнение – 85,9%

Слайд 6

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет

Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ленинградской области до 1,296 в 2024 году

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет

109,7 млн руб.

48,6 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

158,3 млн руб.

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста дошкольного возраста (%)

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение (чел.)

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)

11

Демография

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

Достижение на 01.10.2019 г. :
нет данных

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 158,3 млн руб.
Кассовое исполнение – 100%

Слайд 7

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Цель: Снижение смертности от болезней системы кровообращения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Цель: Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до

450 случаев на 100 тыс. населения)

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат:

Переоснащение региональных сосудистых центров (5 шт.) и дооснащение первичных сосудистых отделений (2 шт) (в т.ч. ангиографами, томографом, аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких)

85,08 млн руб.

Федеральный бюджет

85,08 млн. руб.

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу больных, перенесших острый коронарный синдром, %

Количество рентгенэндоваску-лярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

13

Здравоохранение

На 29.10.2019г.:
Принято БО - 66,17 млн. руб.
Кассовое исполнение – 0%

Достижение на 01.10.2019г.: 31,56

Достижение на 01.10.2019г.: 10,6

Достижение на 01.10.2019г.: 37,4

Достижение на 01.10.2019г.: 2413

Слайд 8

Борьба с онкологическими заболеваниями Цель: Снижение смертности от новообразований, в том

Борьба с онкологическими заболеваниями

Цель: Снижение смертности от новообразований, в том числе

от злокачественных (до 223 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году)

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019г.

Результат:

Переоснащение ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер»

153,97 млн руб.

Федеральный бюджет

153,97 млн. руб.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, со стоящих на учете 5 лет и более, %

14

Здравоохранение

На 29.10.2019г.:
Принято БО - 126,47 млн. руб.
Кассовое исполнение – 0%

Достижение
на 01.10.2019г.: 57,7

Достижение на 01.10.2019г.: 11,21

Достижение
на 01.10.2019г.: 53,9

Слайд 9

Развитие экспорта медицинских услуг Цель: Увеличение количества пролеченных иностранных граждан тыс.

Развитие экспорта медицинских услуг

Цель: Увеличение количества пролеченных иностранных граждан тыс.

чел.

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории РФ.
Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.

0 млн. руб.

0 млн. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

0 млн. руб.

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс.чел.

15

Здравоохранение

Достижение на 01.10.2019г.: 2,67

Слайд 10

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области Цель: Завершение

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области

Цель: Завершение

формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения ЛО; обеспечение оптимальной доступности для населения мед. организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь; охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже 1 раза в год; сокращение времени ожидания в очереди граждан, упрощение процедуры записи к врачу

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Построено 11 фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью до 2 тыс.чел.; Обеспечение охвата всех граждан ЛО профилактич. мед. осмотрами не реже1 раза в год; Обеспечение своевременности оказания экстренной медпомощи с использованием санитарной авиации.

Число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, чел.) не менее

348,9 млн. руб.

343,1 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

692,0 млн. руб.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.

Число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, чел.) не менее

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру, %

16

Здравоохранение

Достижение
на 01.10.2019г.: 0,525

Достижение
на 01.10.2019г.: 224

Достижение
на 01.10.2019г.: 19,3

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 687,2 млн. руб.
Кассовое исполнение – 31,0%

Слайд 11

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи Цель:

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи

Цель:

Снижение младенческой смертности в ЛО до 3,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

62,3 млн. руб.

64,9 млн. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

127,2 млн. руб.

Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %

17

Здравоохранение

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 127,2 млн. руб.
Кассовое исполнение – 32,4%

Достижение
на 01.10.2019г.: 3,5

Достижение
на 01.10.2019г.: 30

Достижение
на 01.10.2019г.: 45

Слайд 12

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Цель: Ликвидация кадрового дефицита

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к 31.12.2024

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, ОИВ субъектов РФ сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно

0 млн. руб.

Областной бюджет

0 млн. руб.

18

Здравоохранение

Достижение
на 01.10.2019г.: 30,3

Достижение
на 01.10.2019г.: 2700

Достижение
на 01.10.2019г.: 16,1

Слайд 13

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой ГИС в

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой ГИС в

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Цель: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

75,3 млн. руб.

83 млн. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

158,3 млн. руб.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ, соответствующим требованиям Минздрава России (ТВСП МО), УСЛ ЕД, усл. ед.

19

Здравоохранение

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 111,6 млн. руб.
Кассовое исполнение – 44,0%

Достижение
на 01.10.2019г.: 23,21

Достижение
на 01.10.2019г.: 213

Слайд 14

Культурная среда Цель: Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем

Культурная среда

Цель: Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания

современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

В 2019 году жители Ленинградской области получат новые и модернизированные объекты культуры.

Результат

Повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры организаций формирующих культурное пространство ЛО

57 млн руб.

29,1 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

86,1 млн руб.

Современное оборудование получат 12 организаций культуры, в том числе:
9 учреждений дополнительного образования детей,
2 учреждения, оснащенные передвижными многофункциональными культурными центрами,
1 муниципальная библиотека, оснащенная по принципу модельной библиотеки.

21

Культура

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 86,1 млн. руб.
Кассовое исполнение – 77,3%

Достижение на 01.10.2019г.: 24,7%

Слайд 15

Творческие люди Цель: Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем

Творческие люди

Цель: Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки

и реализации творческих инициатив

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

В ходе реализации проекта в 2019 году планируется:
Присуждение 31 стипендии молодым дарованиям – учащимся и студентам образовательных учреждений в сфере культуры Ленинградской области
Мероприятия по повышению квалификации 150 специалистов в сфере культуры.

Результат

Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Повышение квалификации кадров в сфере культуры

54,11 млн руб.

Областной бюджет

54,11 млн руб.

22

Культура

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 52,5 млн. руб.
Кассовое исполнение – 97%

Достижение на 01.10.2019г.: 80,3%

Слайд 16

Цифровая культура Цель: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в

Цифровая культура

Цель: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5

раз за счет создания 6 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) в 2019 году будет создан 1 виртуальный концертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных культурных мероприятиях

Результат

Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (талантливых детей и молодежи). Повышение квалификации кадров в сфере культуры

2,0 млн руб.

Областной бюджет

2,0 млн руб.

Разработанная Минкультуры России платформа для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности, позволит в 2019 году оснастить интерактивными гидами 1 лучший проект в музее Ленинградской области – ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей».

23

Культура

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 2,0 млн руб.
Кассовое исполнение – 100,0%

Достижение на 01.10.2019г.: 100,0%

Слайд 17

Учитель будущего Цель: Обеспечение вхождения РФ в число 10 ведущих стран

Учитель будущего

Цель: Обеспечение вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира

по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций

0 млн руб.

0 млн руб.
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %
Доля муниципальных образований ЛО, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства пед. работников, %
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %

25

Образование

Значения показателей на 2019 год не предусмотрены

Слайд 18

Цифровая образовательная среда Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году

Цифровая образовательная среда

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

0 млн руб.

0 млн руб.

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и СПО, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения, %

26

Образование

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования и СПО, использующих федеральную информационно-сервисную платформу, %

Доля обучающихся по программам общего образования и СПО, использующих федеральную информационно-сервисную платформу для «горизонтального» обучения, %

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», %

Достижение на 01.10.2019г.: 0%

Достижение на 01.10.2019г.: 0%

Достижение на 01.10.2019г.: 0%

Достижение на 01.10.2019г.: 0%

Слайд 19

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) Цель: модернизация профессионального образования, в

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Цель: модернизация профессионального образования, в том

числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году

Целевые показатели:

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Результат

- Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки;
- Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества;
- Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного
обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

0 млн руб.

0 млн руб.

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %

27

Образование

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, прошедших аттестацию форме демонстрационного экзамена, %

Достижение на 01.10.2019г.: 5%

Достижение на 01.10.2019г.: 3%

Достижение на 01.10.2019г.: 0 ед.

Слайд 20

Поддержка семей, имеющих детей Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей

Поддержка семей, имеющих детей

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся

в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые показатели:

Результат

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

0 млн руб.

0 млн руб.

Количество услуг психолого-педагогической помощи, методической и консультативной помощи родителям, в том числе с привлечением НКО (тыс. единиц)

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической помощи, от общего числа обратившихся (%)

28

Образование

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Достижение на 01.10.2019г.: 139 тыс.

Достижение на 01.10.2019г.: статистика отсутствует

Слайд 21

Социальная активность Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на

Социальная активность

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций

Целевые показатели:

Результат

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

0 млн руб.

0 млн руб.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте РФ, %
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта РФ, %

29

Образование

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Достижение на 01.10.2019г.: 12,5%

Достижение на 01.10.2019г.: 0,015%

Достижение на 01.10.2019г.: 21%

Достижение на 01.10.2019г.: 20,2%

Слайд 22

Успех каждого ребенка Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в

Успех каждого ребенка

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте

от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

Целевые показатели:

Результат

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

59,4 млн руб.

53,8 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

113,2 млн руб.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана, проект «Билет в будущее», тыс. чел.

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, тыс. чел.

Число участников открытых онлайн уроков, тыс. чел.

31

Образование

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Достижение на 01.10.2019г.: 77%

Достижение на 01.10.2019г.: 3 175 чел.

Достижение на 01.10.2019г.: 85 833

Достижение на 01.10.2019г.: 0 чел. (на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 2 959 чел.)

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 113,2 млн. руб.
Кассовое исполнение – 61,3%

Слайд 23

Современная школа Цель: Вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по

Современная школа

Цель: Вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по качеству

общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ

Целевые показатели:

Результат

Внедрены на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения и воспитания, обеспечивающие повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновлено содержание и матер. база обучения предметной области «Технология»

320,0 млн руб.

263,4 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

583,4 млн руб.

Число общеобразовательных организаций в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. ед.

Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. ед.

33

Образование

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Достижение на 01.10.2019г.: 28 тыс.

Достижение на 01.10.2019г.: 2,8 тыс.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 299, 9 млн руб.
Кассовое исполнение – 51,2%

Слайд 24

Сохранение лесов Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении

Сохранение лесов

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%

к 2024 году

Целевые показатели:

Результат

Воспроизводство лесов на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений

205,2 млн руб.

0 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

205,2 млн руб.

Экология

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 116,5 млн руб.
Кассовое исполнение – 55,5%

Достижение на 01.10.2019г.: 82 %

Слайд 25

Комплексная система обращения с ТКО Цель: Эффективное обращение с отходами производства

Комплексная система обращения с ТКО

Цель: Эффективное обращение с отходами производства и

потребления в Ленинградской области (ЛО)

Целевые показатели:

Результат

Введение в промышленную эксплуатацию 0,3 млн тонн/год мощностей по обработке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в ЛО; Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления ЛО и СПб

0 млн руб.

0 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

0 млн руб.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных тверды (%)
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (%)

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%)

Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в ЛО (ед.)

Экология

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Реализация мероприятий запланирована с 2020 года

Сайт разработан: model.rko.lenreg.ru

Слайд 26

Чистая страна Цель: Ликвидация в Ленинградской области (ЛО) к 2024 году

Чистая страна

Цель: Ликвидация в Ленинградской области (ЛО) к 2024 году всех

выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов

Целевые показатели:

Реализация мероприятий запланирована с 2020 года

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. по состоянию на 31.12.2021 года, по состоянию на 31.12.2024 года

53 млн руб.

55,1 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

108,1 млн руб.

Экология

Финансовая обеспеченность 2020-2024

Результат:

Слайд 27

Сохранение уникальных водных объектов Цель: Улучшение экологического состояния гидрографической сети Целевые

Сохранение уникальных водных объектов

Цель: Улучшение экологического состояния гидрографической сети

Целевые показатели:

Результат

Восстановление и

экологическая реабилитация водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина»

4,2 млн руб.

0 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4,2
млн руб.

Разработка проектно-сметной документации по расчистке водных объектов гидросистемы Государственного музея-заповедника «Гатчина» количество (шт)

Площадь восстановленных водных объектов гидросистемы Государственного музея-заповедника «Гатчина» (га)

Экология

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 4.2 млн руб.
Кассовое исполнение – 0%

Слайд 28

Чистая вода Цель: Повышение качества питьевой воды для населения Целевые показатели:

Чистая вода

Цель: Повышение качества питьевой воды для населения

Целевые показатели:

Результат

Повышение качества питьевой

воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

76.7млн руб.

37,78 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

114,5 млн руб.

Доля населения Ленинградской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

Доля городского населения Ленинградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом, ед.

Экология

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО - 0 млн. руб.
Кассовое исполнение – 0%
Реализация мероприятий запланирована на 2020 год
Перераспределение бюджетных средств по настоящее время не осуществлено

Слайд 29

Жилье Цель: Увеличение объемов введенного жилья на территории Ленинградской области Целевые

Жилье

Цель: Увеличение объемов введенного жилья на территории Ленинградской области

Целевые показатели:

Результат

Оказание содействия

в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства

1040 млн руб.

657,8 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1698,8 млн руб.

Объем введенного жилья на территории ЛО, тыс.кв.метров

Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищного строительства ЛО, тыс.кв.метров

Срок получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, рабочих дней

42

Жилье и городская среда

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 1698,8 млн руб. 100%
Кассовое исполнение – 44,6%

Достижение на 01.10.2019г.: 1700 тыс.кв.метров

Достижение на 01.10.2019г.: 393 тыс.кв.метров

Слайд 30

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской

области (ЛО)

Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории ЛО с расселением к 31 декабря 2024 года не менее 195,24 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда и переселением не менее 10,85 тыс. человек

Целевые показатели:

Результат

Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

614 млн руб.

303 млн руб.

Фонд ЖКХ

Областной бюджет

917 млн руб.

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м)

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (человек)

43

Жилье и городская среда

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 650 млн. руб.
Кассовое исполнение – 19,3 %

Достижение на 01.10.2019г.: 0,9 тыс.кв.метров (заключено контрактов на 4 тыс.кв.м.)

Достижение на 01.10.2019г.: 60 человек

Слайд 31

Формирование комфортной городской среды Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение

Формирование комфортной городской среды

Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса

качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия

Целевые показатели:

Результат

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

476 млн руб.

738 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1 214 млн руб.
Среднее значение индекса качества городской среды по Ленинградской области
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Ленинградской области, шт.

44

Жилье и городская среда

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 1133 млн руб.
Кассовое исполнение – 50,3 %

Достижение на 01.10.2019г.: 15 %

Достижение на 01.10.2019г.:

Слайд 32

Дорожная сеть Цели: увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального

Дорожная сеть

Цели: увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом; снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Целевые показатели:

Результат

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

296,3 млн руб.

1,8 млрд руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2,1 млрд руб.

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в %

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, в %

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

46

Безопасные и качественные автомобильные дороги:

Финансовая обеспеченность 2019-2024

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 1,3 млрд. руб.
Кассовое исполнение – 55,4 %

Слайд 33

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Цели: создание механизмов экономического стимулирования сохранности

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Цели: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных

дорог регионального значения; внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

Целевые показатели:

Результат

Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального значения;
Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

51,9 млн руб.

Областной бюджет

51,9 млн руб.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактах на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

47

Безопасные и качественные автомобильные дороги:

Финансовая обеспеченность 2019-2024

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 49,11 млн. руб.
Кассовое исполнение – 87,6 %

Слайд 34

Безопасность дорожного движения Цель: снижение смертности в результате ДТП в 3,5

Безопасность дорожного движения

Цель:
снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза

по сравнению с 2017 годом

Целевой показатель:

Результат

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в ДТП (приобретение хроматографов, автомобилей скорой медицинской помощи).
Организована системная работа с родителями для обучения детей основам правил дорожного движения, привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
Организация информационного сопровождения в СМИ реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Повышена квалификация сотрудников МЧС, принимающих участие в ликвидации ДТП.
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

0 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

0 млн руб.

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения (%)

47

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Финансовая обеспеченность 2019

Слайд 35

Промышленный экспорт Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических

Промышленный экспорт

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных

товаров в размере 4,2 млрд долларов США в 2024 году за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации к повышению объема экспорта, реализации регуляторных мер ускоренного развития экспорта

Целевые показатели:

Результат

Ориентация региональной промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ и услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

15 млн руб.

15 млн руб.

Объем экспорт несырьевой неэнергетической продукции (млрд долларов США ежегодно)
Достижение на 01.09.2019г.: 1, 7 млрд долл. (65,4% )

49

Международная кооперация и экспорт

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Областной бюджет

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 0 млн руб.
Кассовое исполнение – 0%

Слайд 36

Экспорт услуг Цели: Создать условия для устойчивого долгосрочного роста к 2024

Экспорт услуг

Цели: Создать условия для устойчивого долгосрочного роста к 2024 году

объема экспорта услуг Ленинградской области до 1 млрд долларов США за счет снижения административных барьеров, а также реализации комплекса мер по развитию туристского, транспортно-логистического и образовательного потенциала Ленинградской области

Целевые показатели:

Результат

Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Ленинградской области в транспортно-логистическом секторе.
Продвижение туристского потенциала Ленинградской области.

0 млн руб.

0 млн руб.

Объем экспорта услуг (млн долларов США ежегодно)
Достижение на 01.10.2019г.: статистика отсутствует

50

Международная кооперация и экспорт

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Слайд 37

Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта Цель: Реализация комплекса мер

Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта

Цель: Реализация комплекса мер для

создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности

Целевые показатели:

Результат

Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, организация взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти.
Создание гибкой линейки инструментов поддержки экспорта, включая расширенное предэкспортное, экспортное и постэкспортное сопровождение

0 млн руб.

Областной бюджет

0 млн руб.

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по ито7гам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, %

51

Международная кооперация и экспорт

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Количество субъектов РФ, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Достижение на 01.10.2019г.: 80%

Слайд 38

Экспорт продукции АПК Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК в размере

Экспорт продукции АПК

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 45

млрд. долл. США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы, созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров

Целевые показатели:

Результат

Обеспечение доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

0 млн руб.

Областной бюджет

0 млн руб.

51

Международная кооперация и экспорт

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США

Достижение на 01.10.2019г.: статистика отсутствует

Слайд 39

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности Цели: Снижение административной нагрузки на малые

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Цели: Снижение административной нагрузки на малые

и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан, путем повышения к 2024 количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, до 27 тыс. человек

Целевые показатели:

Результат

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, за счет :
расширения перечня доступного государственного и муниципального имущества для целей ведения бизнеса, информационной, консультационной и образовательной поддержки самозанятых.

0 млн руб.

Областной бюджет

0 млн руб.
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (тыс.человек.)

53

Малое и среднее предпринимательство

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Реализация проекта начнется с 2020 года.

Показатели на 2019 г. не предусмотрены.

Слайд 40

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в

том числе к льготному финансированию

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая ИП

Целевые показатели:

Результат

Увеличение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Ленинградской области

152,3 млн руб.

75 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

227,3 млн руб.

Количество выдаваемых микрозаймов (единиц)

54

Малое и среднее предпринимательство

Финансовая обеспеченность 2019 г.

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 227,3 млн. руб.
Кассовое исполнение – 70,7%

Достижение на 01.10.2019г.: 631 ед. - 104,8%

Слайд 41

Популяризация предпринимательства Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения ЛО, а

Популяризация предпринимательства

Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения ЛО, а также

вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП

Целевые показатели:

Результат

Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства (продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов). Реализованы кампании на региональном и муниципальном уровнях

12,4 млн руб.

6,1 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

18,5 млн руб.

Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек

55

Малое и среднее предпринимательство

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иными навыками предпринимательской деятельности

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 18,5 млн. руб.
Кассовое исполнение – 100%

Количество физ. лиц – участников федерального проекта

Достижение на 01.10.2019г.: 722 (153,9%)

Достижение на 01.10.2019г.: 1670 (118,6%)

Достижение на 01.10.2019г.: 122 (88,4%)

Достижение на 01.10.2019г.: 6825 (88,7%)

Слайд 42

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Увеличение численности занятых в

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Цель: Увеличение численности занятых в сфере

МСП, включая ИП, в том числе за счет поддержки субъектов МСП в рамках проекта, а также увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта.

Целевые показатели:

Результат

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес». Реализована программа поддержки МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Расширен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке

108,5 млн руб.

53,5 млн руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

162 млн руб.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при участии Центра поддержки экспорта, единиц нарастающим итогом

56

Малое и среднее предпринимательство

Финансовая обеспеченность 2019 г.

Достижение на 01.10.2019г.: 1293 (67%)

Достижение на 01.10.2019г.: 18 (30,5%)

На 29.10.2019г.:
Принято БО – 162 млн руб.
Кассовое исполнение – 100%