Исполнение бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2019 год

Содержание

Слайд 2

Основные направления бюджетной политики городского округа исполнение программного бюджета выполнение принятых

Основные направления бюджетной политики городского округа

исполнение программного бюджета
выполнение принятых расходных обязательств
-

оказание населению качественных и доступных
муниципальных услуг
эффективное расходование бюджетных средств
сохранение социальной стабильности
- выполнение поставленных высшим руководством
задач
Слайд 3

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2019 год (млн. руб.)

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2019 год (млн. руб.)

Источниками

покрытия дефицита бюджета городского округа являлись изменения остатков на счете и заемные средства
кредитных учреждений
Слайд 4

Исполнение бюджета городского округа за 2019 год (млн. руб.)

Исполнение бюджета городского округа
за 2019 год (млн. руб.)

Слайд 5

Анализ исполнения бюджета городского округа город Салават по доходам за 2019

Анализ исполнения бюджета городского округа город Салават по доходам за 2019

год
(млн. рублей)

* с округлением

Слайд 6

Динамика доходов бюджета городского округа в сравнении с предыдущим периодом (млн. руб.)

Динамика доходов бюджета городского округа
в сравнении с предыдущим периодом

(млн. руб.)
Слайд 7

Объем собственных доходов местного бюджета в расчете на одного жителя ЧИСЛЕННОСТЬ

Объем собственных доходов местного бюджета в расчете на одного жителя

ЧИСЛЕННОСТЬ
152 354

человек

ДОХОДЫ (2018г.)
1 698,1
млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
11 145,9
рублей

Бюджетная обеспеченность на одного жителя
из расчета собственные
доходы бюджета на душу населения составила
12 408,4 рублей, рост к уровню 2018 года на 1 262,5 рублей

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
12 408,4
рублей

ДОХОДЫ (2019г.)
1 880,7
млн. руб.

ЧИСЛЕННОСТЬ
151 571
человек

Слайд 8

Динамика основных доходов бюджета городского округа за период 2018 – 2019 годов (млн. рублей)

Динамика основных доходов бюджета городского округа
за период 2018 –

2019 годов (млн. рублей)
Слайд 9

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (%)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (%)

Слайд 10

Расходы бюджета городского округа (млн. руб.)

Расходы бюджета городского округа (млн. руб.)

Слайд 11

Структура расходов бюджета городского округа по муниципальным программам (%)

Структура расходов бюджета городского округа по муниципальным программам (%)

Слайд 12

Структура расходов бюджета городского округа по отраслям за 2019 год (%)

Структура расходов бюджета городского округа по отраслям за 2019 год (%)

Слайд 13

Структура расходов по видам расходов (млн. руб.)

Структура расходов по видам расходов (млн. руб.)

Слайд 14

Образование – наиболее бюджетоёмкая отрасль (1 770,1 млн. рублей) За счет

Образование – наиболее бюджетоёмкая отрасль
(1 770,1 млн. рублей)

За счет средств бюджета

ГО содержалось более 9 тысяч детей в 42 детских садах, 14 349 учащихся получали основное общее образование в 20 школах, 81 сирот воспитывались в приемных семьях

На летний отдых направлены денежные средства в сумме 38,3 млн. рублей, из них за счет средств РБ – 26,6 млн. рублей, ГО – 11,7 млн. рублей

На организацию деятельности двух учреждений молодежной политики и проведение мероприятий для детей и молодежи направлено 14,3 млн. рублей.

Слайд 15

Культура и кинематография (71,0 млн. рублей) Содержание 11 библиотек-19,4 млн. руб.,

Культура и кинематография (71,0 млн. рублей)

Содержание 11 библиотек-19,4 млн. руб., учреждения

культуры и искусства «Наследие»-11,0 млн. руб., культурно-досугового центра «Агидель» -11,2 млн. руб., а также проведение общегородских мероприятий – 9,2 млн. руб.
Слайд 16

Социальная политика (121 млн. рублей) За счет средств республиканского и федерального

Социальная политика (121 млн. рублей)

За счет средств республиканского и федерального бюджетов

профинансированы программы и мероприятия:

Соц. выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении)
(4,7 млн. руб.)

Поддержка молодых
семей, улучшение
жилищных условий
(18,4 млн. руб.)

Обеспечение жильем
детей-сирот
(11,3 млн. руб.)

Бесплатное питание
отдельных категорий
обучающихся
(12,2 млн. руб.)

Компенсация части
родительской платы
в школах
(36,5 млн. руб.)

Содержание детей
в приемных семьях
(16,6 млн. руб.)

За счет средств ГО
осуществлена
социальная поддержка:

Отдельным категориям
граждан (2,2 млн. руб.)

Поддержка молодых
семей, улучшение
жилищных условий
(1,6 млн. руб.)

Слайд 17

Физическая культура и спорт (97,3 млн. рублей) Субсидии предоставлялись на содержание

Физическая культура и спорт
(97,3 млн. рублей)

Субсидии предоставлялись на содержание 5

муниципальных учреждений спортивной направленности (78 млн. рублей) и на проведение общегородских спортивных мероприятий
(9,1 млн. руб.)
Слайд 18

Средства массовой информации (15 млн. рублей), общегосударственные вопросы (164,4 млн. рублей)

Средства массовой информации (15 млн. рублей), общегосударственные вопросы (164,4 млн. рублей)

и нац.безопасность

Финансирование телекомпании «Салават» – 11,2 млн. рублей
Печать нормативно-правовых актов ГО – 3,7 млн. рублей

На содержание органов местного самоуправления направлено 131,3 млн. рублей.
На предупреждение и ликвидацию ЧС и ГО направлено -20 млн. рублей

Слайд 19

Реальный сектор экономики (388,3 млн. рублей) и ЖКХ (428,3 млн. рублей)

Реальный сектор экономики
(388,3 млн. рублей) и ЖКХ (428,3 млн. рублей)

Строительство,

ремонт и содержание дорог – 193,2
млн. рублей, в т.ч. ГО – 72,8 млн. рублей.
Возмещение недополученных доходов транспортным организациям – 72,7 млн. рублей

Благоустройство дворовых территорий – 97,8 млн. рублей, в т.ч. ГО-5 млн. рублей, средства населения-0,9 млн. рублей
Благоустройство городских территорий-54,2 млн. рублей, в т.ч. ГО-2,7 млн. рублей

Поддержка малого и
среднего бизнеса –
9,3 млн. рублей, в т.ч. ГО-4,7 млн. рублей

Слайд 20

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом (млн. руб.)

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом (млн. руб.)

Слайд 21

Повышение эффективности закупок 74,7 млн. руб. (247,3%) Иные мероприятия 14,2 млн.

Повышение эффективности закупок 74,7 млн. руб. (247,3%)

Иные мероприятия 14,2 млн. руб.

(186,2%)

Экономический эффект «Дорожной карты» за 2019 года

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
план – 118,6 млн. руб.,
факт – 216,8 млн. руб. 182,8%

Повышение эффективности работы МУПов 12 млн. руб. (134,7%)

Повышение доходного потенциала 114,7 млн. руб. (163%)

Повышение эффективности расходов на ЖКХ 1,2 млн. руб. (172,9%)

Слайд 22

Основные принципы формирования бюджета и его задачи Планирование и разработка основных

Основные принципы формирования бюджета и его задачи

Планирование и разработка основных направлений

бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического развития на текущий и плановый период, принципов формирования бюджета, поэтапной работы по составлению проекта бюджета осуществлялись в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Приоритетными в 2019 году оставались задачи по увеличению доходной части бюджета, наиболее рациональному расходованию и соблюдению целевого использования бюджетных средств, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности городского округа

Деятельность Администрации городского округа и финансового управления Администрации направлена на выполнение задач по финансированию расходных обязательств городского округа, первоочередными из которых являются социально-направленные, соблюдая при этом основные параметры платежеспособности и сбалансированности бюджета городского округа на безопасном уровне